2006年中心第二次内部审核活动如期完成
2006年11月27-29日,中心组织了本年度第二次内部审核活动。本次内审活动共分两个审核组,由质量负责人、技术负责人带队,涉及的检查科室共10个,中心主任亲自参加了内审首次和末次会议,并在27日的首次会议上强调了本次内审检查的着重点。审核组通过询问科室相关人员、抽查资料、察看现场等方法,重点对文件控制、仪器设备管理、人员培训及上次内审和监督评审中所发现问题整改、落实情况等方面进行了深入细致的检查,结果表明我中心管理体系运行符合准则要求,各项工作在前次审核的基础上,都有了很大进展,特别是中心一再强调的标准、方法的收集工作,质管科、检验科、卫生监测科、职防科都做了大量的收集整理工作,并按类别装订成册,但法律法规、工作规范等收集整理工作还未完全到位,各科室及有关人员对管理体系文件有了一定的认识,但理解还不够完整、准确,距全面有效运行和实施尚有一定差距。
针对上述内审所发现的问题,中心主任在末次会议中提出一定要迅速整改、落实到位,质管科要充分发挥全方位的质量监督职能,加强督导,各位内审员除参加内审外,还要在日常工作中发挥作用,监督员也要真正履行起监督、检查、指导的职能,并协助质管科共同做好管理工作。
(办公室)